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Impuestos aplicados en tus transacciones con Typeform

Somos conscientes de que la legislación fiscal es muy diferente de un país a otro y, a veces, puede llegar a resultar algo confusa, así que imaginamos que tendrás algunas dudas sobre el tema. En este artículo, te explicamos en qué países aplicamos impuestos y qué conceptos verás reflejados en tu factura.

Pulsa en los siguientes enlaces para ir directamente al apartado correspondiente a tu país o región:

- Estados Unidos

- Unión Europea

- Reino Unido

- India

Precios e impuestos en Typeform

Ninguna de nuestras tarifas lleva los impuestos incluidos, por lo que estos se añadirán como concepto adicional en tus facturas. Si no ves el país en el que tienes tu residencia fiscal en la lista siguiente significará que Typeform no añade ningún tipo de impuesto al importe de compra que pagas por sus servicios. Eso sí, es responsabilidad tuya, como consumidor/a o empresa, abonar cualquier impuesto que sea aplicable a tu administración local cuando sea necesario.

Puede que algunas organizaciones y empresas cumplan los requisitos para poder acogerse a una exención del pago del impuesto sobre ventas. El hecho de que actualmente te beneficies de un descuento por ser una organización benéfica o sin ánimo de lucro no significa que estéis exentos automáticamente del pago del impuesto sobre ventas, por lo que tendrás que completar el proceso de solicitud de exención fiscal que corresponda en función de tu ubicación. Te lo explicamos todo a continuación.

Estados Unidos

Para poder cumplir con la legislación local, Typeform tiene la obligación de cobrar el impuesto sobre ventas en ciertas regiones de EE. UU. en las que está registrada a tales efectos. Si tu domicilio fiscal se encuentra en uno de los estados mencionados en la siguiente lista, el impuesto se añadirá a tus facturas de Typeform a partir de la fecha indicada. Este impuesto se aplicará a todos los productos de Typeform.

Los estados de EE. UU. en los que Typeform debe aplicar impuestos son los siguientes:

Estado Fecha de entrada en aplicación
AZ - Arizona  1 de abril de 2023
DC - Distrito de Columbia 1 de abril de 2023
MA - Massachusetts 1 de abril de 2023
MD - Maryland 1 de abril de 2023
NY - Nueva York 1 de abril de 2023
OH - Ohio 1 de abril de 2023
PA - Pennsylvania 1 de abril de 2023
SC - Carolina del Sur 1 de abril de 2023
TN - Tennessee 1 de abril de 2023
TX - Tejas 1 de abril de 2023
UT - Utah 1 de abril de 2023
WA - Washington 1 de abril de 2023

Tipo impositivo

Los tipos impositivos pueden variar en función de cada estado, condado o ciudad, así que asegúrate de tener tus datos fiscales siempre actualizados (en el apartado "Detalles de facturación") para que podamos aplicarte el tipo impositivo correcto.

Es posible que Typeform no indique los impuestos aplicables en ciertas regiones o a algunos de sus servicios. Si quieres ver un cálculo aproximado de los impuestos que podrían aplicarse en tu caso, lo mejor es que utilices un servicio online específico para calcular los impuestos sobre ventas.

Exenciones fiscales

Algunas organizaciones y empresas pueden estar exentas del pago de impuestos sobre ventas. Si crees que tu organización cumple los requisitos establecidos para poder acogerse a esta exención fiscal, tramita la solicitud correspondiente antes de contratar un plan superior o de renovar tu cuenta. En caso de que ya hayas contratado un plan y aún tengas pendiente presentar tu certificado de exención fiscal, tendrás un plazo limitado para hacerlo en función de dónde esté ubicada tu sede social.

Una vez se haya aprobado vuestra solicitud, las futuras contrataciones de servicios que realicéis con Typeform estarán exentas del pago de estos impuestos cuando estos fueran aplicables. Puedes consultar la situación de exención tributaria en la que se encuentra actualmente tu organización en el apartado "Billing Profile (Perfil de facturación)" de la página "Detalles de facturación".

Si ves que se aplican impuestos a vuestras facturas aún después de que os hayan declarado oficialmente exentos de su pago, ponte en contacto con nosotros.

Plazos de presentación de certificados de exención fiscal

El plazo del que disponéis para presentar vuestro certificado de exención fiscal una vez tramitada la renovación de vuestro plan o la contratación de un plan superior dependerá del lugar en el que os encontréis. Si no ves vuestra sede fiscal en la tabla siguiente, significará que disponéis de 90 días desde la fecha de contratación para solicitarlo.

Sede fiscal Plazo de presentación de certificados de exención fiscal
Massachusetts 60 días desde la contratación
Pennsylvania 60 días desde la contratación
Carolina del Sur 60 días desde la contratación

 

Unión Europea

Para cumplir con la normativa de la Unión Europea (UE) en materia fiscal, Typeform está obligada a añadir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) al coste de las suscripciones, renovaciones y contrataciones de sus servicios cuando corresponda.

- El tipo de IVA aplicable dependerá del país en el que tengas tu domicilio fiscal. A modo de referencia, aquí puedes ver los tipos de IVA correspondientes a cada país.

- Si sois una empresa registrada a efectos del IVA en la UE, podéis facilitarnos vuestro número de IVA para poder acogeros al mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Esto significa que el IVA no se incluirá en vuestras facturas, pero tendréis que declarar el IVA soportado aplicable a esa compra en vuestra declaración de IVA. 

Cómo añadir un número de IVA a vuestros datos de facturación

Para que el impuesto sobre el valor añadido no se aplique en vuestra factura, es necesario que nos indiquéis vuestro número de IVA antes de realizar el pago. No es posible añadir de forma retroactiva un número de IVA a una factura ya pagada.

Si sois una empresa registrada a efectos del IVA en la UE, podéis facilitarnos vuestro número de IVA y así acogeros al mecanismo de inversión del sujeto pasivo en vuestra compra. Podéis hacerlo de dos formas distintas:

- Cuando lleguéis a la página de pago, marcad la casilla "Soy un negocio registrado en mi país" e introducid vuestro número de IVA en el campo correspondiente. De esta manera, se aplicará no solo a ese pago, sino a todos los futuros pagos realizados desde esa cuenta.

- Entrad en vuestra cuenta, id al apartado "Detalles de facturación", marcad la casilla "Soy un negocio registrado en mi país" e introducid vuestro número de IVA en el campo correspondiente. Cuando añadáis aquí vuestro número de IVA (o lo actualicéis), este se aplicará a todos los futuros pagos que realicéis.

Si vuestro número de IVA no es válido, por favor, consultad los formatos de identificación a efectos del IVA aceptados por los Estados miembro de la UE en la página web de la Comisión Europea y verificad la validez de vuestro número de IVA a través del sistema VIES. Después, volved a intentarlo.

Reino Unido

Para cumplir con la normativa de Reino Unido en materia fiscal, Typeform está obligada a añadir un impuesto sobre el valor añadido (el conocido como "Value Added Tax" o "VAT") al coste de las suscripciones, renovaciones y contrataciones de sus servicios cuando corresponda.

- El tipo de VAT aplicable dependerá de lo que establezca la normativa de tu país en ese momento. A modo de referencia, aquí puedes ver los tipos actuales de VAT correspondientes a tu país.

- Si sois una empresa registrada a efectos del VAT en Reino Unido, podéis facilitarnos vuestro número de VAT para que la exención del pago de este impuesto se aplique a vuestra factura. De esta forma, se activará el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, mediante el cual tendréis que dar cuenta del VAT correspondiente a la contratación de los servicios de Typeform en vuestra declaración de VAT.

Cómo añadir un número de VAT a vuestros datos de facturación

Para que el impuesto sobre el valor añadido no se aplique en vuestra factura, es necesario que nos indiquéis vuestro número de VAT antes de realizar el pago. No es posible añadir de forma retroactiva un número de VAT a una factura ya pagada.

Si sois una empresa registrada a efectos del VAT en Reino Unido, podéis facilitarnos vuestro número de VAT y así acogeros al mecanismo de inversión del sujeto pasivo en vuestra compra. Podéis hacerlo de dos formas distintas:

- Cuando lleguéis a la página de pago, marcad la casilla "Soy un negocio registrado en mi país" e introducid vuestro número de VAT en el campo correspondiente. De esta manera, se aplicará no solo a ese pago, sino a todos los futuros pagos realizados desde esa cuenta.

- Entrad en vuestra cuenta, id al apartado "Detalles de facturación", marcad la casilla "Soy un negocio registrado en mi país" e introducid vuestro número de VAT en el campo correspondiente. Cuando añadáis aquí vuestro número de VAT (o lo actualicéis), este se aplicará a todos los futuros pagos que realicéis.

Si vuestro número de VAT no es válido, por favor, consultad los formatos de identificación a efectos del VAT aceptados y verificad la validez de vuestro número de VAT en la página web del Gobierno de Reino Unido. Después, volved a intentarlo.

India

Para cumplir con la normativa de India en materia fiscal (con fecha de entrada en vigor el 1 de abril de 2023), Typeform está obligada a añadir un impuesto sobre bienes y servicios (el conocido como "Goods and Services Tax" o "GST") al coste de las suscripciones, renovaciones y contrataciones de sus servicios cuando corresponda. 

- El tipo de GST aplicable dependerá de lo que establezca la normativa de tu país en ese momento. A modo de referencia, aquí puedes ver los tipos actuales de GST correspondientes a tu país.

- Si sois una empresa registrada a efectos del GST en India, podéis facilitarnos vuestro número de identificación del impuesto sobre bienes y servicios (GSTIN) para que la exención del pago de este impuesto se aplique a vuestra factura. De esta forma, se activará el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, mediante el cual tendréis que dar cuenta del GST correspondiente a la contratación de los servicios de Typeform en vuestra declaración de GST.

Cómo añadir un código GSTIN a vuestros datos de facturación

Para que el impuesto sobre bienes y servicios (GST) no se aplique en vuestra factura, es necesario que nos indiquéis vuestro número de identificación fiscal GSTIN antes de realizar el pago. No es posible añadir de forma retroactiva un código GSTIN a una factura ya pagada.

Si sois una empresa registrada a efectos del GST en India, podéis facilitarnos vuestro código GSTIN y así acogeros al mecanismo de inversión del sujeto pasivo en vuestra compra. Podéis hacerlo de dos formas distintas:

- Cuando lleguéis a la página de pago, marcad la casilla "Soy un negocio registrado en mi país" e introducid vuestro código GSTIN en el campo correspondiente. De esta manera, se aplicará no solo a ese pago, sino a todos los futuros pagos realizados desde esa cuenta.

- Entrad en vuestra cuenta, id al apartado "Detalles de facturación", marcad la casilla "Soy un negocio registrado en mi país" e introducid vuestro código GSTIN en el campo correspondiente. Cuando añadáis aquí vuestro código GSTIN (o lo actualicéis), este se aplicará a todos los futuros pagos que realicéis.

Si vuestro código GSTIN no es válido, por favor, consultad los formatos de identificación a efectos del impuesto sobre bienes y servicios (GST) aceptados y verificad su validez en la página web del Gobierno de India. Después, volved a intentarlo.

Facturas

Encontraréis vuestras facturas en el apartado "Plan y facturación" del menú "Organización". En las facturas se indicarán los impuestos aplicables correspondientes a vuestro domicilio o sede fiscal, el precio del plan contratado y el importe total que se os haya cobrado

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